Orden de Compra. Nº1079639-1022-AG24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA 5TA. COMISARIA PTO. MONTT."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-1022-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA 5TA. COMISARIA PTO. MONTT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación PARQUE INDUSTRIAL 420, PUERTO MONTT, (REF. 5TA. COMISARÍA)
Comuna Puerto Montt
Impuesto 69502
Dirección de Envío de la Factura PARQUE INDUSTRIAL 420, PUERTO MONTT, (REF. 5TA. COMISARÍA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA5 DÍAS HÁBILES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
R.U.T. 77.513.889-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaPARA IMPRESORA LASER BROTHER DCP-L2540DW: 2 TONER ORIGINAL, MODELO TN-2370 2 TAMBOR ORIGINAL, MODELO DR-2340DE CONFORMIDAD A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 365.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.800 $ 365.800
Total Neto $ 365.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.502
TOTAL OC $ 435.302


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.877.288-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.004.789-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.513.889-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.943.109-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.759.642-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.999.669-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto