Orden de Compra. Nº
1057402-7968-SE24
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(MIS)ESCRITORIO/HOJAS CLINICAS/P.AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-7968-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
(MIS)ESCRITORIO/HOJAS CLINICAS/P.AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-25-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15283
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119115418
Razón Social
SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
R.U.T.
11.911.541-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
119115418
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103205
Hojas o fichas de control
1300
Hoja
560-0170 HOJAS DE MATRONERÍA: CONFECCIONADAS EN HOJA CONTINUA QUE AL DOBLAR QUEDA EN FORMATO DE 2 CUERPOS TAMAÑO OFICIO, IMPRESO EN 4 CARAS. MÁRGENES, CONTENIDO Y COLOR DE TINTA, DE ACUERDO A REGISTRO DE MUESTRA. SEGÚN BASES TÉCNICAS, PUNTO N°1, LÍNEA N°6
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.000
$ 325.000
44103205
Hojas o fichas de control
7000
Hoja
560-0210 HOJAS DE ENFERMERÍA: CONFECCIONADAS EN HOJA CONTINUA QUE AL DOBLAR QUEDA EN FORMATO DE 2 CUERPOS TAMAÑO OFICIO, IMPRESO EN 4 CARAS. MÁRGENES, CONTENIDO Y COLOR DE TINTA, DE ACUERDO A REGISTRO DE MUESTRA. SEGÚN BASES TÉCNICAS, PUNTO N°1, LÍNEA N°1
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750.000
$ 1.750.000
Total Neto
$ 2.075.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.075.000
Justificación de exención de impuesto