Orden de Compra. Nº3335-902-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA DE LA ESCUELA LA UNIÓN ORD. N°230 FONDOS LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-680-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-902-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA DE LA ESCUELA LA UNIÓN ORD. N°230 FONDOS LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-680-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 35720
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGMARTINEZB
Razón Social CARLOS GASTÓN MARTÍNEZ BECKER
R.U.T. 10.725.347-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CGMARTINEZB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft1Unidad no definidaSE ADJUNTA ARCHIVO CON 10 ÍTEMS PARA COTIZAR / Se solicita al proveedor indicar plazo de entrega, adjuntar cotización de los productos a cotizar, ajustarse a las cantidades requeridas e incluir despacho.Productos de acuerdo a cotización detallada adjunta Entrega en 3 días $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
Total Neto $ 188.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.720
TOTAL OC $ 223.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto