1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4562-47-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES.Compra ágil: 4562-32-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
Comuna |
Graneros
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Impuesto |
86640 |
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FELIPE |
Razón Social |
FELIPE ISMAEL MALUENDA ARAYA
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R.U.T. |
12.694.072-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FELIPE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | DISTINTOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES | |
$ 456.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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Total Neto
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$ 456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.640
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$ 542.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.