1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1736-378-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-211-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
89300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RAYENGRAF |
Razón Social |
SOFIA ALEJANDRA MORA MUNOZ
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R.U.T. |
12.531.820-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAYENGRAF |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 10 | Unidad | LETREROS PARA INAGURACIONES DE 44,5X29,5 CMS CON PLACA METALIZADA.
- SE SOLICITA COTIZACIÓN FORMAL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES EN DETALLE. SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN CON LA INFORMACIÓN DETALLADA. Memo No 100/97/2025. (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO).
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$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.000
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$ 470.000
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Total Neto
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$ 470.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.300
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$ 559.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.