Orden de Compra. Nº3335-917-AG24 "ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ESCUELA RURAL CATAMUTUN ORD. 11 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-643-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-917-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ESCUELA RURAL CATAMUTUN ORD. 11 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-643-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 114560,88
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bernardo Gabriel
Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T. 17.247.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO ADJUNTO, INDICAR DÍAS REALES DE ENTREGA, CARACTERÍSTICAS DE LO OFERTADO, CONSIDERAR PRESENTAR ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 602.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.952 $ 602.952
Total Neto $ 602.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.561
TOTAL OC $ 717.513


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 17.658.144-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 6.811.617-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 17.247.922-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.191.987-1 Ver adjunto