Orden de Compra. Nº1229788-132-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1229788-25-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229788-132-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1229788-25-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1334 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795
Comuna La Serena
Impuesto 279835,23
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicars
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicars
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMantención correctiva correspondiente al cambio de la polea cigüeñal dumper, para la ambulancia patente SDVT-95. Según cotización N°8406Mantención correctiva correspondiente al cambio de la polea cigüeñal dumper, para la ambulancia patente SDVT-95. Según cotización N°8406 $ 1.118.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.756 $ 1.118.756
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMantención correctiva correspondiente al cambio de empaquetadura del múltiple de escape y EGR, para la ambulancia patente LDST-74. Según cotización N°8409Mantención correctiva correspondiente al cambio de empaquetadura del múltiple de escape y EGR, para la ambulancia patente LDST-74. Según cotización N°8409 $ 354.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.061 $ 354.061
Total Neto $ 1.472.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.835
TOTAL OC $ 1.752.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.