Orden de Compra. Nº1057299-411-AG25 "MATERIALES ELECTRICO ESC. LOMAS DE POLCURA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-411-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICO ESC. LOMAS DE POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/377 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna 125
Impuesto 11297,4
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE LOMAS DE POLCURA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DON JACK
Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR
R.U.T. 14.303.308-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DON JACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111704
Luces proyectantes2UnidadTUBOS EMT DE 20 MM  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44111805
Curvas2UnidadCURVAS EMT DE 20 MM  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
39121409
Conectores de cables eléctricos6UnidadCONECTORES EMT DE 20 MM  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
27112103
Abrazaderas6UnidadABRAZADERA CADIS DE 20MM  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
31201512
Cinta Transparente1UnidadHUINCHA SUPER 33  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAUTOMATICO SAIMER 40 A  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
26121635
Rollos de cable15Metro LinealCABLE EVAFLEX DE 4 MM ROJO  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
26121635
Rollos de cable15Metro LinealCABLE EVAFLEX DE 4 MM VERDE   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
26121635
Rollos de cable15Metro LinealCABLE EVAFLEX DE 4 MM BLANCO  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
Total Neto $ 59.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.297
TOTAL OC $ 70.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.