Orden de Compra. Nº2178-259-AG24 "Adquisición de insumos de ferretería para la Jurisdicción de Concepción."
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2178-259-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería para la Jurisdicción de Concepción.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Concepción
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA,
Comuna Concepción
Impuesto 86754
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT N°199, PISO 5, EDIFICIO COSTANERA,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELO IVAN
Razón Social COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA
R.U.T. 76.947.354-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELO IVAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón13UnidadHILO #0 DE 200 YARDAS, PARA COSER EXPEDIENTES. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
52141523
Hervidores y teteras9UnidadHERVIDOR 2LTS MARCA THERMOS O CALIDAD SUPERIOR. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.  $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
52152010
Termos domésticos5UnidadTERMO PARA AGUA CALIENTE 2LTS MARCA THERMOS O CALIDAD SUPERIOR. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
26111702
Pilas alcalinas58UnidadPILA AAA 1,5 VOLT MARCA DURACELL O CALIDAD SUPERIOR. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
Total Neto $ 456.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.754
TOTAL OC $ 543.354


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.