Orden de Compra. Nº1230684-26-AG24 "ARRIENDO DE BUS POR compra ágil: 1230684-33-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230684-26-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUS POR compra ágil: 1230684-33-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
R.U.T. 65.080.563-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10651314 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
R.U.T. 65.080.563-1
Dirección de Facturación ENRIQUE SORO 1103
Comuna Independencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ENRIQUE SORO 1103
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIAJAQUI
Razón Social MOBILITY SPA
R.U.T. 76.896.598-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIAJAQUI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSE REQUIERE SERVICIO DE TRASLADO (IDA Y VUELTA) PARA 45 PERSONAS ENTRE LAS COMUNAS DE INDEPENDENCIA Y ÑUÑOA PARA EL DIA VIERNES 05/04/2024. IDA: SALIDA DESDE ENRIQUE SORO 1103 (INDEPENDENCIA) A LAS 08:30 HRS (AM) CON LLEGADA A ESTADIO NACIONAL ((ÑUÑOA) ENTRADA POR CALLE MARATHON (MARATHON 482) VUELTA: SALIDA EL MISMO DIA DESDE ESTADIO NACIONAL (ÑUÑOA) POR CALLE MARATHON 482 A LAS 13:00 HRS (PM) CON LLEGADA A ENRIQUE SORO 1103 (INDEPENDENCIA)  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 120.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.896.598-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.328.654-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.425.493-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto