|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5956-53-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5956-28-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA COPAYAPU Nº485 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
16150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COPAYAPU Nº485 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pablo Portillo Bakery |
|
Razón Social |
PABLO ANTONIO PORTILLO
|
|
R.U.T. |
24.924.118-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pablo Portillo Bakery |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | 01 COFFE (Fecha: 25 de abril
Horario: a las 14:30 hrs
Lugar: Sede Universidad de Atacama: Av. costanera 105,Vallenar
Cantidad de participantes: 22 personas ) | |
$ 85.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.000
|
$ 85.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.150
|
|
$ 101.150
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.