Orden de Compra. Nº2440-1379-AG24 "83048 GALVANOS Y MEDALLAS ESCUELA CATALUÑA DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-1248-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-1379-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 83048 GALVANOS Y MEDALLAS ESCUELA CATALUÑA DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-1248-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Av. San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 37145
Dirección de Envío de la Factura Av. San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE ENVIO

DIRECCION : MEMBRILLAR ESQUINA MERINO JARPA S/N

FONO: 075-2319283

DIRECTOR: YOSSEF ROJAS BUSTAMANTE

CELULAR  976644520

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deportes San José
Razón Social SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 79.985.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Deportes San José
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1UnidadGALVANOS Y MEDALLAS , ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO   $ 195.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.500 $ 195.500
Total Neto $ 195.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.145
TOTAL OC $ 232.645


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.136.978-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.985.300-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.052.143-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.