Orden de Compra. Nº3187-89-AG25 "ADQUISICIÓN DE VERDURAS MES DE MARZO 2025 PARA GOBERNACION MARITIMA Y UU.RR DEPENDIENTES PROVIENE DE COMPRA AGIL ID 3187-111-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VERDURAS MES DE MARZO 2025 PARA GOBERNACION MARITIMA Y UU.RR DEPENDIENTES PROVIENE DE COMPRA AGIL ID 3187-111-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 189694,67
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUMALIN SPA
Razón Social PUMALIN SPA
R.U.T. 76.756.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUMALIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS, CANTIDADES Y PRODUCTOS A ADQUIRIR SEGÚN ANEXO A ADJUNTO. SE DEBE ENVIAR COTIZACIÓN EN FORMATO PDF DE TOTALIDAD DE PRODUCTOS.SEGÚN LO OFERTADO POR PROVEEDOR. $ 998.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.393 $ 998.393
Total Neto $ 998.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.695
TOTAL OC $ 1.188.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.