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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3208-232-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES ESPECIALES G.M.IQUE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
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R.U.T. |
61.102.083-K |
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Dirección de Facturación |
JORGE BARRERA 98 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
162410,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE BARRERA 98 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2024 |
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Proveedor |
ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR |
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Razón Social |
ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR
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R.U.T. |
16.866.775-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 1 | Unidad | SEGUN DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO EN PLIEGO DE CONDICIONES | DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR |
$ 854.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 854.790
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$ 854.790
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Total Neto
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$ 854.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.410
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$ 1.017.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.