Orden de Compra. Nº4062-865-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-728-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-865-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-728-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.004.003 - 24.01.008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagina Regalos Osorno
Razón Social KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
R.U.T. 13.404.248-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imagina Regalos Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches50UnidadPINS PARA ACTIVIDAD "PRIMER ENCUENTRO TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTA", DISEÑO SE ENCUENTRA ADJUNTO PRESUPUESTO DISPONIBLE $120.000 ITEM DE CARGO 24.01.00850 PINS PARA ACTIVIDAD PRIMER ENCUENTRO TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (S.P.N°6457-UDEL).- ITEM CARGO 24.01.008 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53141507
Broches50UnidadADQUISICION DE 50 PINS PARA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL (S.P.N°4056-PRODESAL).- ITEM DE CARGO 114.05.03.004.003ADQUISICION DE 50 PINS PARA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL (S.P.N°4056-PRODESAL).- ITEM DE CARGO 114.05.03.004.003 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.404.248-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.