Orden de Compra. Nº3181-768-SE24 "ANEXO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y DE JARDINES INTERIORES DE MACHALÍ, SOLICITADO POR DAF - SERVICIOS GENERALES, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3181-79-LQ22, 28 DÍAS DE OCTUBRE + NOVIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-768-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y DE JARDINES INTERIORES DE MACHALÍ, SOLICITADO POR DAF - SERVICIOS GENERALES, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3181-79-LQ22, 28 DÍAS DE OCTUBRE + NOVIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-79-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 8597792,3445317
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESAN SERVICIOS LTDA.
Razón Social SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LIMITADA
R.U.T. 76.055.711-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LESAN SERVICIOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Mes28 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 202428 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 $ 8.561.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.561.102 $ 8.561.102
76111501
Servicios de limpieza de edificios4MesNOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 Y ENERO Y FEBRERO 2025NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 Y ENERO Y FEBRERO 2025 $ 9.172.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.690.436 $ 36.690.437
Total Neto $ 45.251.539
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.597.792
TOTAL OC $ 53.849.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.