1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057547-20042-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-896-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
Comuna |
Valdivia
|
Impuesto |
47880 |
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA |
Razón Social |
ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA
|
R.U.T. |
77.493.380-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201515
| Cintas de papel | 300 | Rollo | ROLLO PAPEL TÉRMICO BLANCO 55 GRS Cod. Int. 6577392 | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.000
|
$ 252.000
|
|
Total Neto
|
$ 252.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 47.880
|
$ 299.880
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.