1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
968695-31-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE PIEZA N°39 DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE OFICIALES. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén |
Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.900-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.900-9 |
Dirección de Facturación |
Las perdices 700 |
Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
95798,38 |
Dirección de Envío de la Factura |
Las perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CEFA Servicios Industriales SpA |
Razón Social |
CEFA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
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R.U.T. |
76.876.921-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEFA Servicios Industriales SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PIEZA N°39 DEL PABELLÓN DE SOLTEROS OFICIALES DEL CMP.
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$ 504.201,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.201
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$ 504.201
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Total Neto
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$ 504.201
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.