Orden de Compra. Nº2343-420-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-325-COT24/ PEDIDO 1213/ IDDOC: 4070995/ CTF 21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-420-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-325-COT24/ PEDIDO 1213/ IDDOC: 4070995/ CTF 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casino J y G
Razón Social GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, E
R.U.T. 77.103.803-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casino J y G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio cóctel indígena para actividad “Izamiento de banderas indígenas frontis Palacio Consistorial”: Lugar: Palacio Consistorial Fecha: 17 de junio (horario por definir am) N° de personas: 50 Se solicita la provisión de bebidas de consumo libre y para degustar, así como también mesa, mantelería, vajilla, personal de servicio y servilletas, conforme a las especificaciones técnicas adjuntas  $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.893.748-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.656.286-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.656.286-8 Ver adjunto