1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057389-2462-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Resistencias para Lavadora N° 2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057389-51-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA |
R.U.T. |
61.602.229-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda Dartnell N°1100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA |
R.U.T. |
61.602.229-6 |
Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
Comuna |
Victoria
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Impuesto |
330600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Maquiservi |
Razón Social |
COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.991-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maquiservi |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47111502
| Lavadoras tipo lavandería | 1 | Unidad no definida | Resistencias para Lavadora N° 2, Marca: Imesa D2W55 | Orden de Compra Según Cotización N°13975 |
$ 1.740.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.740.000
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$ 1.740.000
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Total Neto
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$ 1.740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 330.600
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$ 2.070.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.