Orden de Compra. Nº4205-108-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4205-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4205-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4205-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS LEY SEP del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 137957,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDA ZERO SPRITE 1, 5 LTS  $ 1.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.734 $ 10.734
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETA DULCE CHAMPAÑA 140 GR  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.280 $ 95.280
50192109
Papas fritas o galletas tostadas207UnidadPAPAS FRITAS KRISPO LATA 37 GRS  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.786 $ 123.786
50181905
Galletas dulces o pastelitos207UnidadGALLETA DULCE MINI CHIPS 35 HRS  $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.537 $ 39.537
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 600 CC  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA ZERO COCA COLA 591 CC  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadJUGO LIGHT DURAZNO BOTELLA 1,5 LT  $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.706 $ 8.706
50221201
Cereales precocidos y listos para comer30UnidadQUEQUE NUTRABIEN MARMOLEADO BOLSA 70 GRS.  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870
50221202
Cereales en barra48UnidadCEREAL EN BARRA QUACKER CHOCOLATE 21 GRS. APROX.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.808 $ 17.808
50221202
Cereales en barra232UnidadCEREAL EN BARRA SABOR CHOCOLATE 18 GRS. APROX.  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.888 $ 36.888
50221202
Cereales en barra232UnidadCEREAL BARRA FRUTAS MÁS YOGURT 18 GRS. APROX.  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.888 $ 36.888
50221201
Cereales precocidos y listos para comer207UnidadQUEQUE BROWNIE 62 GRS.  $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.512 $ 127.512
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos237UnidadCHOCOLATE SAHNE NUSS 30 GRS  $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.003 $ 123.003
50202303
Jugos y néctar concentrados207UnidadJUGO LÍQUIDO NÉCTAR PIÑA CAJA 200CC  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.578 $ 52.578
Total Neto $ 726.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.957
TOTAL OC $ 864.047


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.