Orden de Compra. Nº3691-18-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-3-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3691-18-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-3-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en el detalle de cálculo de las líneas, quedando discordante en lo señalado en el contrato generado para este proceso.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3691-3-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
Comuna Las Cabras
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES SAN LUIS
Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NÚÑEZ GODOY
R.U.T. 16.179.402-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUSES SAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses contratados19Unidad no definidaRecorrido SECTOR CRUCE DE VALDEBENITO A LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET MES DE JULIO - VACACIONES DE INVIERNObus 45 pasajeros $ 81.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.673 $ 1.551.667
78111803
Servicios de autobuses contratados13Unidad no definidaRecorrido SECTOR CRUCE DE VALDEBENITO A LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET MES DE JUNIO - VACACIONES DE INVIERNObus 45 pasajeros $ 81.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.671 $ 1.061.667
78111803
Servicios de autobuses contratados16Unidad no definidaRecorrido SECTOR CRUCE DE VALDEBENITO A LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET MES DE MARZObus 45 pasajeros $ 81.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.672 $ 1.306.667
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Servicios de autobuses contratados15Unidad no definidaRecorrido SECTOR CRUCE DE VALDEBENITO A LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET MES DE DICIEMBREbus 45 pasajeros $ 81.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.005 $ 1.225.000
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Servicios de autobuses contratados6UnidadRecorrido SECTOR CRUCE DE VALDEBENITO A LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET MESES DE ABRIL-MAYO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBREbus 45 pasajeros $ 2.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700.000 $ 14.700.000
Total Neto $ 19.845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.845.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.