1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4703-255-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-297-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº 277 |
Comuna |
El Monte
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Impuesto |
77266,35 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº 277 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-10-2024 |
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Proveedor |
DFS Corporativos |
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.888.407-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DFS Corporativos |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24122002
| Botellas de plástico | 315 | Unidad | BOTELLAS DE AGUA 700CC PARA CORRIDA ESCOLAR 2024 CON LOGO DE ESTABLECIMIENTO | |
$ 1.291,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 406.665
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$ 406.665
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Total Neto
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$ 406.665
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.266
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$ 483.931
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.