Orden de Compra. Nº4703-255-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-297-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-255-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-297-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 77266,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DFS Corporativos
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA
R.U.T. 76.888.407-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DFS Corporativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico315UnidadBOTELLAS DE AGUA 700CC PARA CORRIDA ESCOLAR 2024 CON LOGO DE ESTABLECIMIENTO  $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.665 $ 406.665
Total Neto $ 406.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.266
TOTAL OC $ 483.931


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.723.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.169.988-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.009.245-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.888.407-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.893.598-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.297.405-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.680.924-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.609.006-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.492.314-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.215.975-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.655.363-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.