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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3340-74-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MATRIZ DE AGUA PARA DEPENDENCIAS DEL CUARTEL PACOLLO (PRESUPUESTARIO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
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Dirección de Facturación |
Teniente del campo S/N Putre, Región de Arica y Parinacota |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
582918,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente del campo S/N Putre, Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MONTECRISTO SPA |
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Razón Social |
MONTECRISTO SPA
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R.U.T. |
77.523.314-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MONTECRISTO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151503
| Bombas centrífugas | 1 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 ELECTROBOMBA PEDROLLO PKM 80-1 220V, MAS 02 ESTANQUE VERTICAL GRIS 5400LTS MATRIPLAST Y 02 FOSA HORIZONTAL 3250LTS MATRIPLAST, PARA DEPENDENCIAS DEL CUARTEL PACOLLO POR 1 MES, AL TERMINO DEL SERVICIO ESTOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADAS EN COMODATO A LA UNIDAD LICITANTE, DEBERA PRESENTAR COTIZACIÓN FORMAL DEL SERVICIO SOLICITADO. | SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 ELECTROBOMBA PEDROLLO PKM 80-1 220V, MAS 02 ESTANQUE VERTICAL GRIS 5400LTS MATRIPLAST Y 02 FOSA HORIZONTAL 3250LTS MATRIPLAST, PARA DEPENDENCIAS DEL CUARTEL PACOLLO POR 1 MES, AL TERMINO DEL SERVICIO ESTOS INSUMOS DEBEN SER EN |
$ 3.067.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.067.990
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$ 3.067.990
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Total Neto
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$ 3.067.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 582.918
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$ 3.650.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.