1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1657-619-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ULA ULA PROMOCIÓN DE SALUD, SRMS4 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Facturación |
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
36480 |
Dirección de Envío de la Factura |
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Es cine E.I.R.L |
Razón Social |
VENTAS ALEXIS ANDRES ROBLES CARVAJAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.975.578-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Es cine E.I.R.L |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60124506
| Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o juguetes | 60 | Unidad | AROS DE AGILIDAD 60 CM, ENTRENAMIENTO DEPORTE PLASTICO.
ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES. | AROS DE AGILIDAD 60 CM, ENTRENAMIENTO DEPORTE PLASTICO.
ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES. |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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Total Neto
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$ 192.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.480
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$ 228.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.