Orden de Compra. Nº1028897-340-SE25 "SP 128/214 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6452 B CENTRO DE RESPONSABILIDAD REINO DE SUECIA, RBD 6452, FAEP, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-340-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 128/214 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6452 B CENTRO DE RESPONSABILIDAD REINO DE SUECIA, RBD 6452, FAEP, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 436 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses San Andres
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ANDRES LIMITADA
R.U.T. 76.080.980-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Buses San Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaLínea 107, RBD 6452, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Reino De Suecia, RECORRIDO REFERENCIAL: Piedra Alta, Puaucho, Isla Huapi, Deume, Valor $2.373.226  $ 2.373.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.119.678 $ 7.119.678
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaLínea 109, RBD 6452, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Reino De Suecia, RECORRIDO REFERENCIAL: Ranco, Alma quifo, Llarquenco, Oñoico quilhue, Painepi, Curileufu, Oñoico, 8 de octubre, Valor $2.373.220  $ 2.373.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.119.660 $ 7.119.660
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaLínea 110, RBD 6452, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Reino De Suecia, RECORRIDO REFERENCIAL: Huenchul, Millahueco, Rolonche , Valor $2.373.220  $ 2.373.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.119.660 $ 7.119.660
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaLínea 127, RBD 6452, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Liceo Publico Reino De Suecia, RECORRIDO REFERENCIAL: Nilquilco, agua del gato, Maillico, Millahueco, Rolonche, Ralico, Valor $2.373.220  $ 2.373.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.119.660 $ 7.119.660
Total Neto $ 28.478.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.478.658

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.