1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-392-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-311-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO N° 1820 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
203300 |
Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO N° 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-04-2025 |
|
Proveedor |
Quimicos MOCAVA Ltda |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
|
R.U.T. |
76.266.888-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Quimicos MOCAVA Ltda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141901
| Cloro Cl | 100 | Bidón | HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% EN BIDON DE 20 LITROS AVAL CLOR O EQUIVALENTES EN TODAS SUS CARACTERISTICAS TECNICAS, SEGUN LO INDICADO EN BASES ADJUNTAS. OFERENTES DEBERA ENVIAR PROPUESTA TECNICA DEL PRODUCTO A OFERTAR. EN CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA. | |
$ 10.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.070.000
|
$ 1.070.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.070.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 203.300
|
$ 1.273.300
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.