1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3447-1090-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22, Zapatos de Seguridad para Cuadrilla Operativa de Aseo y Ornato |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-90-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
188480 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
esperanzarojas |
Razón Social |
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
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R.U.T. |
8.817.337-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
esperanzarojas |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102702
| Uniformes varios | 16 | Unidad | ITEM 42 Zapatos de seguridad, caña alta, punta fibra, dieléctricos, anticlavos. | ITEM 42 Zapatos de seguridad, caña alta, punta fibra, dieléctricos, anticlavos. |
$ 62.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 992.000
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$ 992.000
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Total Neto
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$ 992.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.480
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$ 1.180.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.