Orden de Compra. Nº3697-151-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, CENTRO DIURNO.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-151-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, CENTRO DIURNO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572027 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 147440
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderia el grano
Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 15.469.697-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaCAJA BARRA CEREAL CHOCOLATECAJA BARRA CEREAL CHOCOLATE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaCAJA BARRA CEREAL DURAZNOCAJA BARRA CEREAL DURAZNO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaCAJA BARRA CEREAL FRUTOSCAJA BARRA CEREAL FRUTOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaCAJA BARRA CEREAL MANZANACAJA BARRA CEREAL MANZANA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50131701
Leche o productos de mantequilla100Unidad no definidaLECHE 200 ML CHOCOLATELECHE 200 ML CHOCOLATE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50131701
Leche o productos de mantequilla100Unidad no definidaLECHE 200 ML FRUTILLALECHE 200 ML FRUTILLA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaYOGURTH 125 GRS DAMASCOYOGURTH 125 GRS DAMASCO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaYOGURTH 125 GRS FRUTILLAYOGURTH 125 GRS FRUTILLA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50131701
Leche o productos de mantequilla100Unidad no definidaGALLETAS CHAMAPAÑAGALLETAS CHAMAPAÑA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaYOGURTH 125 GRS MORAYOGURTH 125 GRS MORA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad no definidaYOGURTH 125 GRS VAINILLAYOGURTH 125 GRS VAINILLA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 776.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.440
TOTAL OC $ 923.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.