1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3483-182-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FP_SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
65.286.830-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
65.286.830-4 |
Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
18506 |
Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Elecom Ltda. |
Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES QUELOPANA LIMITADA
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R.U.T. |
76.473.509-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Elecom Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | |
$ 97.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.400
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$ 97.400
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Total Neto
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$ 97.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.506
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$ 115.906
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.