Orden de Compra. Nº
1673-53-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-55-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1673-53-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-55-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Vicuña
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T.
61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 442 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T.
61.606.401-0
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
113240
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Yair Sebastian
Razón Social
YAIR PEREIRA MANSILLA PRODUCTORA AUDIOVISUAL E.I.
R.U.T.
76.689.563-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Yair Sebastian
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad
Llave monomando cuello cisne, caliente, frío.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad
Llave monomando cuello bimando.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad
Sifon baño.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
Cinta Teflón 3/4 pulgadas, 10 metros.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
Cinta aisladora electrica negra 19mm x 20 metros.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31162404
Grapas de ferretería
8
Unidad
Asiento de inodoro blanco, redondo.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad
Kit de reparación de baño.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
Cerradura de oficina tubular, con 3 llaves.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad
Cerradura de embutir, con 3 llaves para Box de kinesiología.
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
Extensiones eléctricas de 10 metros, con 5 tomas de corriente y switch de encendido.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
Ampolletas Led de 70 watts, luz fría.
Cotización por servicio de adquisición de materiales de ferretería de acuerdo a especificaciones. Valor incluye IVA y despacho a domicilio en un máximo de 4 días hábiles.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 596.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.240
TOTAL OC
$ 709.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.