Orden de Compra. Nº1208066-385-AG24 "20/31690 a compra ágil: 1208066-325-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208066-385-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 20/31690 a compra ágil: 1208066-325-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE400051 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 NORTE 685
Comuna Talca
Impuesto 192850
Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Rene Mura
Razón Social MURA SPA
R.U.T. 76.912.996-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Francisco Rene Mura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1UnidadEl servicio deberá ser suministrado por el proveedor considerando un tiempo máximo de respuesta de 1 horas desde la notificación del requerimiento desde la Unidad de Mantenimiento. La prestación de los servicios deberá ser realizada directamente en las dependencias de la Universidad, considerando las siguientes localizaciones. Trabajos de Emergencia El proveedor deberá realizar trabajos de emergencia cuando el jefe de la unidad de mantenimiento lo solicite, el oferente tendrá 1 hora de respu  $ 1.015.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.000 $ 1.015.000
Total Neto $ 1.015.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.850
TOTAL OC $ 1.207.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Sin documento adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.830.358-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.912.996-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.