Orden de Compra. Nº1411-2106-SE24 "Conexión de Tablero de Faena a Tablero REPAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-2106-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Conexión de Tablero de Faena a Tablero REPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3924 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 114879,32
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lumi Amanda
Razón Social CREACIONES DOMO LIMITADA
R.U.T. 76.748.323-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lumi Amanda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaServicio de Conexión de Tablero de Faena a Tablero 4° piso del REPAS, correspondiente a RES.EX. N°3149 del 12/07/2024. Contacto: Diego Topali Obradors fono: 227151085 - 1103. Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para que este en ACEPTA y S.I.I.Servicio de Conexión de Tablero de Faena a Tablero 4° piso del REPAS, correspondiente a RES.EX. N°3149 del 12/07/2024. Contacto: Diego Topali Obradors fono: 227151085 - 1103. Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrec $ 604.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.628 $ 604.628
Total Neto $ 604.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.879
TOTAL OC $ 719.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.