1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
838103-27-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(IRS) SERV TRABAJOS DE RADIER |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
CONFORME A RESCILIACIÓN DE CONTRATO DE FECHA 27.MAR.2025 ADJUNTO EN OC 838103-27-AG25. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
Dirección de Facturación |
jose menendez 761 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
759197,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
jose menendez 761 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-02-2025 |
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Proveedor |
LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS |
Razón Social |
CONSTRUCCIÓN LAS ÁGUILAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.257.954-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Global | SE SOLICITAN LOS TRABAJOS PARA UN RADIER EN ACCESO A LA LAVANDERÍA DEL HOTEL MILITAR, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DEBERÁ SER EN DÍAS DE CORRIDO, RESPETANDO EL PLAZO MÁXIMO PERMITIDO. LA EMPRESA DEBERÁ SER DE LA REGIÓN, DE LO CONTRARIO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE. Y LA VISITA A TERRENO (11FEB2025) ES DE CARACTER EXCLUYENTE. | |
$ 3.995.775,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.995.775
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$ 3.995.775
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Total Neto
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$ 3.995.775
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 759.197
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$ 4.754.972
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.