Orden de Compra. Nº
1650-513-CC24
"
Servicio de Correos Electrónicos (HSJ)
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-513-CC24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Correos Electrónicos (HSJ)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057432-150-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2952 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
289414,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
optimiza seguridad spa 2
Razón Social
OPTIMIZA SEGURIDAD SPA
R.U.T.
76.854.651-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
optimiza seguridad spa 2
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
24
Unidad
LINEA 1" CASILLAS NORMALES". CANTIDAD TOTAL DE CASILLAS 105,3
LINEA 1" CASILLAS NORMALES". CANTIDAD TOTAL DE CASILLAS 105,3
$ 58.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.415.232
$ 1.415.232
14111804
Facturas o libros de facturas
24
Unidad
LINEA 2 "CASILLAS DE JEFATURAS" CANTIDAD TOTAL DE CASILLAS 4
LINEA 2 "CASILLAS DE JEFATURAS" CANTIDAD TOTAL DE CASILLAS 4
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
Total Neto
$ 1.523.232
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 289.414
TOTAL OC
$ 1.812.646