Orden de Compra. Nº1038-56-AG25 "Implementos para faenas DCEBX Sic 189 Sire 92"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Implementos para faenas DCEBX Sic 189 Sire 92
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 118
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 81427,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
Razón Social AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.117.005-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111503
Tierra de hoja50BolsaSustrato en bolsa 15lt/9kg según imagen adjunta  $ 4.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.900 $ 216.900
31162108
Anclajes de amarrar10BolsaAbrazadera plástica 200x4,8mm D-100 blanca según imagen adjunta  $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.630 $ 23.630
24101501
Carretillas2UnidadCarretilla de acero con capacidad 60 litros , imagen adjunta  $ 45.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.006 $ 91.006
27112004
Palas4UnidadPala clásica mango largo según imagen adjunta  $ 19.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.728 $ 77.728
24121502
Sacos para empaquetado60UnidadSaco papero 60x92 según imagen adjunta  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
46181504
Guantes protectores40ParGuantes de algodón pigmentado 4 hebras según imagen adjunta  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
Total Neto $ 428.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.427
TOTAL OC $ 509.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.