Orden de Compra. Nº883-35-AG25 "ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AP. AMB."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AP. AMB.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84624 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
Comuna Pudahuel
Impuesto 48317
Dirección de Envío de la Factura OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESMAR SPA
Razón Social LESMAR SPA
R.U.T. 76.837.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LESMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121539
Hilos de cableado20UnidadCANALETA 40X16MM LARGO 2MTS, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
39121303
Cajas eléctricas50UnidadCAJA CHUQUI PLASTICA LEGRAND, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
39121402
Enchufes eléctricos30UnidadENCHUFE HEMBRA DOBLE 10 AMP. EMBUTIDO, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
39121402
Enchufes eléctricos30UnidadENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
39121402
Enchufes eléctricos30UnidadENCHUFE MACHO 10 AMP. 250 V, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10UnidadFOCO LED EMPOTRADO DE 18W, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10UnidadFOCO PROYECTOR LED 50W, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 254.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.317
TOTAL OC $ 302.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.