Orden de Compra. Nº
1239966-458-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-288-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1239966-458-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-288-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CESFAM JUAN LOZIC PEREZ
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-93-015-032 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Javiera Carrera 1430
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
134945,6
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera 1430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATAGONIA AUSTRAL SPA
Razón Social
PATAGONIA AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.747.821-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PATAGONIA AUSTRAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
block acrílico 400 gr 21x29,7
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.550
$ 75.550
44101604
Cartones protectores
20
Unidad
cartón entelado 30x40 cm
$ 5.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.420
$ 117.420
31211508
Pinturas acrílicas
10
Unidad
set pintura acrílica neón 6 colores 22 ml
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.370
$ 134.370
10171504
Compost
10
Saco
sustrato all mix 50 lts
$ 16.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.660
$ 167.660
14111509
Artículos de papelería
10
Juego
set de pinceles acrílicos
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.550
$ 75.550
14111509
Artículos de papelería
5
Juego
set lápices pastel al oleo
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.780
$ 58.780
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Juego
Pack de Herramientas de Jardín Manuales – Pala, Rastrillo y Trasplantador
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.500
$ 51.500
10151903
Semillas, bulbos, almácigos o esquejes de narciso
10
Sobre
sobres semillas surtidas para invernadero
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
Total Neto
$ 710.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 134.946
TOTAL OC
$ 845.186
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.551.744-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.747.821-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.