Orden de Compra. Nº922-144-AG24 "JVM OC 922-144-AG24 generada por invitación a compra ágil: 922-128-COT24 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDINADORES PIE"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-144-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra JVM OC 922-144-AG24 generada por invitación a compra ágil: 922-128-COT24 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDINADORES PIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 526 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 239400
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BGM Catering y Eventos
Razón Social Banquetería Gonzalo Merce Mura E.I.R.L
R.U.T. 76.563.723-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BGM Catering y Eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería200UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS PARA EL DÍA 8 DE OCTUBRE 2024 A LAS 17:00 HRS, JORNADA AUTISMO SOL. 101 EXP. N°16.146  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 1.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.400
TOTAL OC $ 1.499.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.152.178-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.749.228-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.011.462-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.563.723-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.629.771-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.979.444-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.979.444-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.463.997-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 15.720.215-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.911.853-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.