1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2385-930-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE GASFITERIA compra ágil: 2385-674-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
Comuna |
Calama
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Impuesto |
48423,59 |
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-11-2024 |
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Proveedor |
ALTO LOA FERRETERIA |
Razón Social |
ALTO LOA FERRETERIA SPA
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R.U.T. |
77.817.386-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTO LOA FERRETERIA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141901
| Conductos flexibles | 12 | Unidad | FLEXIBLES HIHI 30CM | FLEXIBLE HI HI 30CM |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.800
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$ 34.800
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40141702
| Grifos | 12 | Unidad | LLAVES LAVATORIO FAS CL-LC2-1001 | LLAVE LAVATORIO FAS LC2 - 1001 |
$ 16.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.560
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$ 199.560
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Unidad | TEFLÓN JUMBO 3/4 | TEFLON JUMBO 3/4 |
$ 1.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.696
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12352310
| Siliconas | 5 | Unidad | SILICONAS BAÑO Y COCINA TRANSPARENTE | SILICONA BAÑO Y COCINA TRANSPARENTE |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.805
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$ 16.805
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Total Neto
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$ 254.861
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.424
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$ 303.285
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.