Orden de Compra. Nº1549-765-CM25 "Orden de Compra: 1549-765-CM25 , SE REQUIERE LA COMPRA DE COD. 102-9341 TOALLA INTER.CLINIC 21,00X21,6"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-765-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1549-765-CM25 , SE REQUIERE LA COMPRA DE COD. 102-9341 TOALLA INTER.CLINIC 21,00X21,6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 10396800
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GMA
Razón Social COMERCIAL GMA SPA
R.U.T. 77.053.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM48000 (1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM(1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; SAN JOSE 1030 $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720.000 $ 54.720.000
Total Neto $ 54.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.396.800
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 65.116.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.