1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1211839-6922-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTROS DE MAT. DE ENSEÑANZA Y DIDACTICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1211839-54-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
Comuna |
Puente Alto
|
Impuesto |
51152,4688 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CASTILLA Y ARAGON |
Razón Social |
CASTILLA Y ARAGON SPA
|
R.U.T. |
96.989.530-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CASTILLA Y ARAGON |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 1 | Unidad no definida | SEGUN OD 310 ADJUNTA.
| |
$ 269.224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 269.224
|
$ 269.224
|
|
Total Neto
|
$ 269.224
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 51.152
|
$ 320.376
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.