Orden de Compra. Nº2583-1529-AG23 "Se solicita Teléfono CISCO IP 7811/Programa de Prestaciones Institucionales (PPI)/DISAM /SP 43669/POS./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-1059-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1529-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Se solicita Teléfono CISCO IP 7811/Programa de Prestaciones Institucionales (PPI)/DISAM /SP 43669/POS./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-1059-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2011 MUNICIPAL-EXTERNO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 15578,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERROL SANTIAGO
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
R.U.T. 77.834.865-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERROL SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191508
Teléfonos digitales1UnidadTeléfono CISCO IP 7811. Color Charcoal. Fuente de alimentación Corded Electric Tipo de marcador teclado único. Dimensiones del artículo: 11 x 9,2 x 2,8 pulgadas. Tipo de sistema de respuesta Digital. Peso del Artículo 806 gramos. Capacidad de grabación 16 minutos. Se solicita ficha técnica de la oferta, además, cotización con valor neto y total con IVA. Requisito obligatorio para evaluar. SE ADJUNTA OFERTA. ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 81.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.990 $ 81.990
Total Neto $ 81.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.578
TOTAL OC $ 97.568


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.834.865-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.