Orden de Compra. Nº2324-3165-SE11 "REP. CAMION M-64 DEPTO. OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3165-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2011
Nombre de la Orden de Compra REP. CAMION M-64 DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 66502,85
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Puerto Montt
Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.918.300-5
Sucursal Puerto Montt
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte2Unidad CUBETA DE RODAMIENTO $ 17.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.522 $ 35.522
25101611
Camiones de transporte2Unidad RETEN DE MASA DELANTERA $ 22.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.904 $ 44.904
25101611
Camiones de transporte1Unidad RELOJ DE TEMPERATURA $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.353 $ 32.353
25101611
Camiones de transporte1Unidad BOCINA $ 18.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.146 $ 18.146
25101611
Camiones de transporte4Unidad GRASA DE RODAMIENTO (POTE) $ 3.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.388 $ 14.388
25101611
Camiones de transporte1Unidad FABRICAR PIEZA PARA RELOJ DE Tº $ 17.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.542 $ 17.542
25101611
Camiones de transporte1Unidad MANO DE OBRA, REPARACION $ 89.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076
25101611
Camiones de transporte2Unidad RODAMIENTO MASA DELANTERA $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
25101611
Camiones de transporte1Unidad MANO DE OBRA, MATERIAL PAÑOL $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084
Total Neto $ 350.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.503
TOTAL OC $ 416.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.