Orden de Compra. Nº
3515-703-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-605-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3515-703-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-605-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Facturación
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
159600
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EVENTOS Y PUBLICIDAD.
Razón Social
MAXIMILIANO EUGENIO HERNÁNDEZ ROJAS
R.U.T.
14.343.560-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EVENTOS Y PUBLICIDAD.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201601
Casas
1
Unidad
COMPRA DE PIEZA PARA AYUDA SOCIAL, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (SE REQUIERE INGRESAR COTIZACION CON VALOR UNITARIO)
$ 840.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.000
$ 840.000
Total Neto
$ 840.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.600
TOTAL OC
$ 999.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.343.560-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.994.783-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto