Orden de Compra. Nº1161-160-SE25 "JGN-EXP. 2678/2025-COMPRA PAC REF- N°254(36)-258(40) MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 110.000KMS.PARA CAMIONETA LDRS-10 Y DE LOS 90.000 KMS.PARA CAMIONETA LDRR-29 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161-160-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra JGN-EXP. 2678/2025-COMPRA PAC REF- N°254(36)-258(40) MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 110.000KMS.PARA CAMIONETA LDRS-10 Y DE LOS 90.000 KMS.PARA CAMIONETA LDRR-29
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Los Lagos
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20666 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Tucapel 140
Comuna *
Impuesto 235685,5
Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA
R.U.T. 76.567.096-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS110.000 KMS. PARA CAMIONETA LDRS-10 DE LA OFICINASAG RIO NEGRO. DE ACUERDO A PRESUPUESTOADJUNTO.MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS110.000 KMS. PARA CAMIONETA LDRS-10 DE LA OFICINASAG RIO NEGRO. DE ACUERDO A PRESUPUESTOADJUNTO. $ 559.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.150 $ 559.150
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS90.000 KMS. PARA CAMIONETA LDRR-29 DE LA OFICINASAG RIO NEGRO. DE ACUERDO A PRESUPUESTOADJUNTO.MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS90.000 KMS. PARA CAMIONETA LDRR-29 DE LA OFICINASAG RIO NEGRO. DE ACUERDO A PRESUPUESTOADJUNTO. $ 681.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.300 $ 681.300
Total Neto $ 1.240.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.686
TOTAL OC $ 1.476.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.