1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3872-516-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
sol. n°395, ORD. N°21, notebook para escuela Beatriz Vega Vega, con cargo SEP, compra ágil: 3872-372-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
|
R.U.T. |
69.040.900-3 |
Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
Comuna |
Punitaqui
|
Impuesto |
277396,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Agencia Miranda |
Razón Social |
AGENCIA MIRANDA SPA
|
R.U.T. |
77.978.348-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Agencia Miranda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 2 | Unidad | Laptop ASUS B3404CMA Core Ultra 5 Windows 11 Pro 125U 16 GB 1 TB Gama 2. | |
$ 729.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.459.980
|
$ 1.459.980
|
|
Total Neto
|
$ 1.459.980
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 277.396
|
$ 1.737.376
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.