Orden de Compra. Nº407-222-SE25 "EQUPO CENTRAL LAVANDERIA DESDE 407-84-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-222-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra EQUPO CENTRAL LAVANDERIA DESDE 407-84-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-84-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8897 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1299832,769
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavacenter Express S.A
Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A
R.U.T. 85.590.200-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lavacenter Express S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad no definida20-090-055-1214-00 FILTRO MALLA PELUSEROFILTRO MALLA PELUSERO $ 82.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.089 $ 247.088
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-1089-00 SERPENTÍN VAPOR SECADORASERPENTÍN VAPOR SECADORA $ 5.995.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.995.137 $ 5.995.137
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-1104-00 SELLO AIRE GIRATORIO DE LAVADORA INDUSTRIALSELLO AIRE GIRATORIO DE LAVADORA INDUSTRIAL $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad20-080-050-139-00 VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR CONEXIÓN 3/4 220 V 50 HZ VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR CONEXIÓN 3/4 220 V 50 HZ $ 243.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
Total Neto $ 6.841.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.299.833
TOTAL OC $ 8.141.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.