1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-15555-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ BASURERO 50 LT c/pedal Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-4012-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
23909,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LICIFAST |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LICIFAST LIMITADA
|
R.U.T. |
77.005.178-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LICIFAST |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 10 | Unidad | 02-001-002-0127 BASURERO 50 LT C/PEDAL | |
$ 12.584,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.840
|
$ 125.840
|
|
Total Neto
|
$ 125.840
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 23.910
|
$ 149.750
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.