1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1227-45-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANT. GENERADORES - FEBRERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1227-6-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
|
R.U.T. |
60.804.002-1 |
Dirección de Facturación |
Sotomayor Nº256 |
Comuna |
Iquique
|
Impuesto |
190000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sotomayor Nº256 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Heavy Duty Service |
Razón Social |
MARCELINO ELESIER MORAGA SUAZO
|
R.U.T. |
15.647.073-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Heavy Duty Service |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26101604
| Motores de corriente alterna (CA) o corriente cont | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE GENERADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - DIRECCION REGIONAL DE ADUANA IQUIQUE - PRESUPUESTO N°01063 | PPTO N°1048 |
$ 1.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000.000
|
$ 1.000.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.000.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 190.000
|
$ 1.190.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.